11月21至24日,公司举办2023年度一体化管理体系内审活动,召开专题会议,组织管理体系审核组对体系运行情况、管控细节进行审核,对下一阶段工作进行布置并提出要求。
会议强调,各单位要进一步提高思想认识,全面推进管理体系落地实施。要完善管理体系管控细节,提高管理体系运行的有效性,采取切实有效措施,避免问题重复发生。要增强风险意识,保证生产经营活动的合规性,有效防控经营风险。
据了解,本次审核主要依据GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016 、GB/T45001-2020 等标准,对各单位管理体系文件、开展的管理体系相关活动,各单位生产、经营、销售、服务等活动相关质量、环境、职业健康安全的管理,各有关单位为确保体系有效运行所进行的相关活动,以及适用的相关法律法规进行审核。
过程中,内审组坚持客观、独立、系统的原则,本着科学、公正的态度,采取座谈交流、查阅资料、现场观察、抽查验证相结合的方法,对所有涉及部门的体系运行活动进行检查,审核过程符合程序文件规定。经过内部审核,验证公司建立并运行的新版管理体系效果良好,运行思路、风险管理思维、知识产权管控意识、过程方法、PDCA 循环管理模式等符合标准要求,广大职工充分理解管理方针和目标,通过开展各类生产经营活动、各项管理活动,将管理体系运行持续改进的成果落实到具体工作中。
公司分管领导、机关相关业务部室,各单位总工程师,归口部门负责人、各审核小组组长及有关管理人员参加管理体系内审活动。